Principaux attributs de conformité de l’audit interne – Mise à jour
Affaires mondiales Canada publie les principaux attributs de conformité pour sa fonction d'audit interne. Cela se fait conformément à la section A.2.2.3 de la Directive du Conseil du Trésor sur l’audit interne.
La publication des principaux attributs de conformité des ministères fournit des renseignements pertinents aux Canadiens sur le professionnalisme et le rendement de la fonction d'audit interne dans les ministères. Ces attributs ne sont pas des mesures de rendement et n'ont pas de cibles qui y sont attachées. Sous la Politique, le contrôleur général du Canada a l'autorité de modifier ces attributs en cas de changement dans l'environnement d'audit interne ou en raison de la maturité évolutive de la fonction d'audit interne.
Attributs clés de conformité | Résultats – 31 mars 2023 |
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1. (a). % des membres du personnel ayant un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (auditeur interne certifié [CIA], comptable professionnel agréé [CPA]). 1. (b). % des membres du personnel en voie d'obtenir un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (CIA, CPA). 1. (c). % des membres qui ont d'autres titres professionnels (auditeur certifié en audits gouvernementaux [CGAP], auditeur certifié en assurance sur la maîtrise de la gestion du risque [CRMA], etc.). | 1. (a) 42% des membres du personnel ont un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité. 1. (b) 46% des membres du personnel sont en voie d'obtenir un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité. 1. (c) 21% des membres du personnel ont d'autres titres professionnels. Remarque : les statistiques ci-dessus concernent le personnel qui travaille sur des dossiers d'audit interne au moins 50 % du temps. |
2. (a). Date de la dernière séance d'information complète au Comité ministériel d'audit (CMA) sur les processus, outils et renseignements internes jugés comme étant nécessaires à l'évaluation de la conformité au Code d'éthique et aux Normes de l'Institut des auditeurs internes (IAI), et les résultats du Programme d'assurance et d'amélioration de la qualité (PAAQ). 2. (b). Date de la dernière évaluation externe. | 2. (a). La dernière séance d'information au Comité ministériel d'audit sur les processus internes, outils, renseignements jugés nécessaires à l'évaluation de la conformité aux Normes de l'Institut des auditeurs internes (IAI) et sur le Programme d'assurance et d'amélioration de la qualité (PAAQ) était le 11 décembre 2023. 2. (b). La dernière évaluation externe a été achevée en mars 2021. |
3. Plan d'audit axé sur les risques (PAAR) et renseignements connexes :
| Le PAAR 2024-26 a été approuvé en juin 2024. Voir la section ci-dessous (intitulée "Plan d'audit axé sur les risques et informations connexes") pour obtenir des informations sur les missions incluses dans les PAAR, y compris les mises à jour du PAD. |
4. Cote d'utilité générale moyenne de la haute direction (niveau du sous-ministre adjoint [SMA] ou son équivalent) des secteurs ayant fait l'objet d'un audit. | 4. La haute direction des secteurs ayant fait l'objet d'un audit a évalué l'utilité générale moyenne de nos travaux comme «bonne ». |
Plan d'audit axé sur les risques et informations connexes - mis à jour le 31 mars 2024.
Veuillez noter que seules les missions planifiées et en cours, en plus des missions achevées avec des PAD en coursNote de bas de page 1, sont incluses dans les tableaux ci-dessous.
Audit interne | Statut de l’audit | Date d’approbation du rapport | Date de publication du rapport | Date d'achèvement originale prévue du PAD | Statut de la mise en œuvre |
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Publié - Le PAD n’est pas entièrement mis en œuvre | 2018/10/31 | 2019/02/27 | 2019/12/31 | 80% |
Audit interne | Statut de l’audit | Date d’approbation du rapport | Date de publication du rapport | Date d'achèvement originale prévue du PAD | Statut de la mise en œuvre |
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Publié - PAD mis en œuvre intégralement | 2019/02/18 | 2019/05/31 | 2021/03/21 | 100% | |
Publié - Le PAD n’est pas entièrement mis en œuvre | 2019/08/21 | 2019/12/19 | 2020/03/01 | 83% | |
Audit de la sécurité des TI : Gestion des menaces et des vulnérabilités | Publié - Le PAD n’est pas | 2019/08/21 | 2019/12/19 | 2020/09/01 | 86% |
Publié - Le PAD n’est pas | 2019/08/21 | 2019/12/19 | 2020/03/01 | 75% |
Audit interne | Statut de l’audit | Date d’approbation du rapport | Date de publication du rapport | Date d'achèvement originale prévue du PAD | Statut de la mise en œuvre |
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Publié - Le PAD n’est pas entièrement mis en œuvre | 2019/12/12 | 2021/04/01 | 2021/03/31 | 86% | |
Publié - PAD mis en œuvre intégralement | 2019/12/12 | 2020/07/31 | 2020/06/01 | 100% | |
Audit de la Directive 15 sur le service extérieur – Réinstallation | Publié - Le PAD n’est pas entièrement mis en œuvre | 2021/01/25 | 2021/04/26 | 2021/12/31 | 75% |
Audit des subventions et des contributions - Surveillance et contrôle | Publié - PAD mis en œuvre intégralement | 2021/05/18 | 2021/11/15 | 2022/07/31 | 100% |
Audit interne | Statut de l’audit | Date d’approbation du rapport | Date de publication du rapport | Date d'achèvement originale prévue du PAD | Statut de la mise en œuvre |
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Audit des pratiques de protection des renseignements personnels | Publié - PAD mis en œuvre intégralement | 2021/07/16 | 2021/11/15 | 2022/06/31 | 100% |
Publié - Le PAD n’est pas entièrement mis en œuvre | 2021/11/09 | 2022/02/11 | 2023/06/31 | 75% | |
Publié - PAD mis en œuvre intégralement | 2021/12/15 | 2022/02/11 | 2024/03/31 | 100% | |
Audit des opérations régionales du Service des délégués commerciaux | Publié - PAD mis en œuvre intégralement | 2022/12/16 | 2023/04/06 | 2023/10/31 | 100% |
Audit interne | Statut de l’audit | Date d’approbation du rapport | Date de publication du rapport | Date d'achèvement originale prévue du PAD | Statut de la mise en œuvre |
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Publié - Le PAD n’est pas entièrement mis en œuvre | 2022/06/23 | 2022/10/28 | 2022/12/31 | 77% | |
Audit de l’approvisionnement dans les missions desservies par le PPSC de Mexico | Publié - PAD mis en œuvre intégralement | 2022/06/23 | 2022/10/28 | 2023/03/31 | 100% |
Publié - PAD mis en œuvre intégralement | 2022/06/23 | 2022/10/28 | 2023/06/31 | 100% | |
Publié - Le PAD n’est pas entièrement mis en œuvre | 2022/12/16 | 2023/04/06 | 2024/09/31 | 46% | |
Publié - PAD mis en œuvre intégralement | 2022/12/16 | 2023/04/06 | 2023/08/31 | 100% | |
Publié - Le PAD n’est pas | 2023/06/29 | 2023/09/29 | 2023/12/31 | 0% | |
Advisory on IT Project Management | Approuvé, non publié - Le PAD n’est pas entièrement mis en œuvre | 2023/05/04 | S/O | 2024/06/30 | 29% |
Review of Global Affairs’ Canada’s Official Languages Training Program | Approuvé - Non publié | 2023/05/09 | S/O | S/O | S/O |
Audit interne | Statut de l’audit | Date d’approbation du rapport | Date de publication du rapport | Date d'achèvement originale prévue du PAD | Statut de la mise en œuvre |
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Audit de l’approvisionnement dans les missions - Port-au-Prince | Publié - Le PAD n’est pas entièrement mis en œuvre | 2023/06/29 | 2023/09/29 | 2023/10/31 | 0% |
Publié - Le PAD n’est pas entièrement mis en œuvre | 2023/06/29 | 2023/09/29 | 2023/12/31 | 80% | |
Publié - PAD sans objet | 2023/06/29 | 2023/09/29 | S/O | S/O | |
Publié - Le PAD n’est pas entièrement mis en œuvre | 2023/11/28 | 2024/01/23 | 2024/03/31 | 0% | |
Audit des pratiques de gestion des missions – plateforme du Brésil | Publié - Le PAD n’est pas entièrement mis en œuvre | 2023/12/11 | 2024/03/28 | 2024/08/31 | 27% |
Audit interne | Statut de l’audit | Date d’approbation du rapport | Date de publication du rapport | Date d'achèvement originale prévue du PAD | Statut de la mise en œuvre |
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Publié - Le PAD n’est pas entièrement mis en œuvre | 2023/12/11 | 2024/03/28 | 2024/12/31 | 17% | |
Consultation sur la cyber sécurité – Gouvernance | Approuvé - Non publié | 2024/02/05 | S/O | S/O | S/O |
Examen de la gestion de l’information | Approuvé - Non publié | 2024/01/24 | S/O | S/O | S/O |
Projet de transformation d’envergure : transformation des subventions et contributions; et, l’avenir de la diplomatie : Transformer AMC | En cours | S/O | S/O | S/O | S/O |
Examen de la gouvernance du Programme des employés recrutés sur place | En cours | S/O | S/O | S/O | S/O |
Examen du Programme des employés recrutés sur place – Gouvernanc | Approuvé - Non publié | 2024/07/17 | S/O | S/O | S/O |
Examen de la surveillance du matériel et des logiciels de la TI | Approuvé, non publié - Le PAD n’est pas | 2024/04/30 | S/O | 2025/12/31 | 0% |
Avis sur les Services d'appui sur le terrain | Approuvé - Non publié | 2024/04/05 | S/O | S/O | S/O |
Avis sur la participation des Autochtones, l'analyse comparative et les pratiques de référence | En cours | S/O | S/O | S/O | S/O |
Examen de la passation de marchés avec certains fournisseurs de TI | Approuvé - Non publié | 2024/07/10 | S/O | S/O | S/O |
Audit du Réseau de missions aux États-Unis | En cours | S/O | S/O | S/O | S/O |
Audit de Mission #1 Mission à sélectionner | Annulé | S/O | S/O | S/O | S/O |
Audit axé sur la mission – Ressources humaines et capacité du personnel | Annulé | S/O | S/O | S/O | S/O |
Audit axé sur la Mission Sécurité, événements de crise et gestion des urgences | Annulé | S/O | S/O | S/O | S/O |
Audit de Mission #2 Mission à sélectionner | Annulé | S/O | S/O | S/O | S/O |
Audit interne | Statut de l’audit | Date d’approbation du rapport | Date de publication du rapport | Date d'achèvement originale prévue du PAD | Statut de la mise en œuvre |
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Avis sur les évaluations de l'initiative du dirigeant principal des finances | En cours | S/O | S/O | S/O | S/O |
Audit sur le projet de rénovation d’Affaires mondiales Canada | Prévu | S/O | S/O | S/O | S/O |
Avis sur l’Initiative sur le leadership mondial dans l'Arctique | En cours | S/O | S/O | S/O | S/O |
Audit du Programme des véhicules blindés | En cours | S/O | S/O | S/O | S/O |
Espace réservé (audit) - Cybersécurité | Prévu | S/O | S/O | S/O | S/O |
Examen des interventions d'urgence et de la gestion des crises | Prévu | S/O | S/O | S/O | S/O |
Avis sur la participation des Autochtones - Soutien aux lignes directrices | Prévu | S/O | S/O | S/O | S/O |
Espace réservé (audit) - Employés recrutés sur place | Prévu | S/O | S/O | S/O | S/O |
Examen de la gouvernance d'Affaires mondiales Canada | Prévu | S/O | S/O | S/O | S/O |
Audit axé sur les missions - Devoir de diligence à l’égard des missions | Prévu | S/O | S/O | S/O | S/O |
Audit axé sur les missions - Biens immobiliers, projets mineurs d’immobilisations | Prévu | S/O | S/O | S/O | S/O |
Avis sur le sommet du G7 de 2025 | En cours | S/O | S/O | S/O | S/O |
Audit de la collection de beaux-arts | Prévu | S/O | S/O | S/O | S/O |
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