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Principaux attributs de conformité de l’audit interne – Mise à jour

Affaires mondiales Canada publie les principaux attributs de conformité pour sa fonction d'audit interne. Cela se fait conformément à la section A.2.2.3 de la Directive du Conseil du Trésor sur l’audit interne.

La publication des principaux attributs de conformité des ministères fournit des renseignements pertinents aux Canadiens sur le professionnalisme et le rendement de la fonction d'audit interne dans les ministères. Ces attributs ne sont pas des mesures de rendement et n'ont pas de cibles qui y sont attachées. Sous la Politique, le contrôleur général du Canada a l'autorité de modifier ces attributs en cas de changement dans l'environnement d'audit interne ou en raison de la maturité évolutive de la fonction d'audit interne.

Attributs clés de conformitéRésultats – 31 mars 2023

1. (a). % des membres du personnel ayant un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (auditeur interne certifié [CIA], comptable professionnel agréé [CPA]).

1. (b). % des membres du personnel en voie d'obtenir un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (CIA, CPA).

1. (c). % des membres qui ont d'autres titres professionnels (auditeur certifié en audits gouvernementaux [CGAP], auditeur certifié en assurance sur la maîtrise de la gestion du risque [CRMA], etc.).

1. (a) 42% des membres du personnel ont un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité.

1. (b) 46% des membres du personnel sont en voie d'obtenir un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité.

1. (c) 21% des membres du personnel ont d'autres titres professionnels.

Remarque : les statistiques ci-dessus concernent le personnel qui travaille sur des dossiers d'audit interne au moins 50 % du temps.

2. (a). Date de la dernière séance d'information complète au Comité ministériel d'audit (CMA) sur les processus, outils et renseignements internes jugés comme étant nécessaires à l'évaluation de la conformité au Code d'éthique et aux Normes de l'Institut des auditeurs internes (IAI), et les résultats du Programme d'assurance et d'amélioration de la qualité (PAAQ).

2. (b). Date de la dernière évaluation externe.

2. (a). La dernière séance d'information au Comité ministériel d'audit sur les processus internes, outils, renseignements jugés nécessaires à l'évaluation de la conformité aux Normes de l'Institut des auditeurs internes (IAI) et sur le Programme d'assurance et d'amélioration de la qualité (PAAQ) était le 11 décembre 2023.

2. (b). La dernière évaluation externe a été achevée en mars 2021.

3. Plan d'audit axé sur les risques (PAAR) et renseignements connexes :

  1. Le nom et l'état de l'audit de l'exercice en cours du PAAR
  2. La date à laquelle le rapport d'audit a été approuvé
  3. La date à laquelle le rapport d'audit a été publié
  4. La date prévue au départ pour l'achèvement de tous les éléments du Plan d'action de la direction (PAD)
  5. Le statut des éléments du PAD

Le PAAR 2024-26 a été approuvé en juin 2024. Voir la section ci-dessous (intitulée "Plan d'audit axé sur les risques et informations connexes") pour obtenir des informations sur les missions incluses dans les PAAR, y compris les mises à jour du PAD.

4. Cote d'utilité générale moyenne de la haute direction (niveau du sous-ministre adjoint [SMA] ou son équivalent) des secteurs ayant fait l'objet d'un audit.

4. La haute direction des secteurs ayant fait l'objet d'un audit a évalué l'utilité générale moyenne de nos travaux comme «bonne ».

Plan d'audit axé sur les risques et informations connexes - mis à jour le 31 mars 2024.

Veuillez noter que seules les missions planifiées et en cours, en plus des missions achevées avec des PAD en coursNote de bas de page 1, sont incluses dans les tableaux ci-dessous.

Plan d'audit axé sur les risques 2017-18
Audit interneStatut de l’auditDate d’approbation du rapportDate de publication du rapportDate d'achèvement originale prévue du PADStatut de la mise en œuvre

Audit des contributions remboursables

Publié - Le PAD n’est pas entièrement mis en œuvre

2018/10/31

2019/02/27

2019/12/31

80%

Plan d'audit axé sur les risques 2018-19
Audit interneStatut de l’auditDate d’approbation du rapportDate de publication du rapportDate d'achèvement originale prévue du PADStatut de la mise en œuvre

Audit des pratiques de gestion des missions - Singapour

Publié - PAD mis en œuvre intégralement

2019/02/18

2019/05/31

2021/03/21

100%

Audit des Points de Presentation des Services Communs

Publié - Le PAD n’est pas entièrement mis en œuvre

2019/08/21

2019/12/19

2020/03/01

83%

Audit de la sécurité des TI : Gestion des menaces et des vulnérabilités

Publié - Le PAD n’est pas
entièrement mis en œuvre

2019/08/21

2019/12/19

2020/09/01

86%

Audit de la Santé et de la Securité au Travail

Publié - Le PAD n’est pas
entièrement mis en œuvre

2019/08/21

2019/12/19

2020/03/01

75%

Plan d'audit axé sur les risques 2019-20
Audit interneStatut de l’auditDate d’approbation du rapportDate de publication du rapportDate d'achèvement originale prévue du PADStatut de la mise en œuvre

Audit de la gestion du parc automobile

Publié - Le PAD n’est pas entièrement mis en œuvre

2019/12/12

2021/04/01

2021/03/31

86%

Audit des directives sur le service extérieur – Études

Publié - PAD mis en œuvre intégralement

2019/12/12

2020/07/31

2020/06/01

100%

Audit de la Directive 15 sur le service extérieur – Réinstallation

Publié - Le PAD n’est pas entièrement mis en œuvre

2021/01/25

2021/04/26

2021/12/31

75%

Audit des subventions et des contributions - Surveillance et contrôle

Publié - PAD mis en œuvre intégralement

2021/05/18

2021/11/15

2022/07/31

100%

Plan d'audit axé sur les risques 2020-21
Audit interneStatut de l’auditDate d’approbation du rapportDate de publication du rapportDate d'achèvement originale prévue du PADStatut de la mise en œuvre

Audit des pratiques de protection des renseignements personnels

Publié - PAD mis en œuvre intégralement

2021/07/16

2021/11/15

2022/06/31

100%

Audit des biens immobiliers -  Planification stratégique du portefeuille et planification des investissements

Publié - Le PAD n’est pas entièrement mis en œuvre

2021/11/09

2022/02/11

2023/06/31

75%

Audit de l’utilisation des cartes d’achat dans les missions

Publié - PAD mis en œuvre intégralement

2021/12/15

2022/02/11

2024/03/31

100%

Audit des opérations régionales du Service des délégués commerciaux

Publié - PAD mis en œuvre intégralement

2022/12/16

2023/04/06

2023/10/31

100%

Plan d'audit axé sur les risques 2021-22
Audit interneStatut de l’auditDate d’approbation du rapportDate de publication du rapportDate d'achèvement originale prévue du PADStatut de la mise en œuvre

Audit des pratiques d’estimation des coûts concernant les soumissions au Cabinet et au Conseil du Trésor

Publié - Le PAD n’est pas entièrement mis en œuvre

2022/06/23

2022/10/28

2022/12/31

77%

Audit de l’approvisionnement dans les missions desservies par le PPSC de Mexico

Publié - PAD mis en œuvre intégralement

2022/06/23

2022/10/28

2023/03/31

100%

Audit du contrôle interne en matière de gestion financière

Publié - PAD mis en œuvre intégralement

2022/06/23

2022/10/28

2023/06/31

100%

Audit de la gestion du portefeuille d’applications de TI

Publié - Le PAD n’est pas entièrement mis en œuvre

2022/12/16

2023/04/06

2024/09/31

46%

Audit de la gestion du programme des consuls honoraires

Publié - PAD mis en œuvre intégralement

2022/12/16

2023/04/06

2023/08/31

100%

Audit de l’aide internationale à la Tanzanie

Publié - Le PAD n’est pas
entièrement mis en œuvre

2023/06/29

2023/09/29

2023/12/31

0%

Advisory on IT Project Management

Approuvé, non publié - Le PAD n’est pas entièrement mis en œuvre

2023/05/04

S/O

2024/06/30

29%

Review of Global Affairs’ Canada’s Official Languages Training Program

Approuvé - Non publié

2023/05/09

S/O

S/O

S/O

Plan d'audit axé sur les risques 2022-23
Audit interneStatut de l’auditDate d’approbation du rapportDate de publication du rapportDate d'achèvement originale prévue du PADStatut de la mise en œuvre

Audit de l’approvisionnement dans les missions - Port-au-Prince

Publié - Le PAD n’est pas entièrement mis en œuvre

2023/06/29

2023/09/29

2023/10/31

0%

Audit des pratiques de gestion des missions – Islamabad

Publié - Le PAD n’est pas entièrement mis en œuvre

2023/06/29

2023/09/29

2023/12/31

80%

Audit des pratiques de gestion des missions – Dhaka

Publié - PAD sans objet

2023/06/29

2023/09/29

S/O

S/O

Audit des pratiques de gestion des missions - Dakar

Publié - Le PAD n’est pas entièrement mis en œuvre

2023/11/28

2024/01/23

2024/03/31

0%

Audit des pratiques de gestion des missions – plateforme du Brésil

Publié - Le PAD n’est pas entièrement mis en œuvre

2023/12/11

2024/03/28

2024/08/31

27%

Plan d'audit axé sur les risques 2023-24 (mis à jour en décembre 2023)
Audit interneStatut de l’auditDate d’approbation du rapportDate de publication du rapportDate d'achèvement originale prévue du PADStatut de la mise en œuvre

Audit sur l’acquisition de services de consultation

Publié - Le PAD n’est pas entièrement mis en œuvre

2023/12/11

2024/03/28

2024/12/31

17%

Consultation sur la cyber sécurité – Gouvernance

Approuvé - Non publié

2024/02/05

S/O

S/O

S/O

Examen de la gestion de l’information

Approuvé - Non publié

2024/01/24

S/O

S/O

S/O

Projet de transformation d’envergure : transformation des subventions et contributions; et, l’avenir de la diplomatie : Transformer AMC

En cours

S/O

S/O

S/O

S/O

Examen de la gouvernance du Programme des employés recrutés sur place

En cours

S/O

S/O

S/O

S/O

Examen du Programme des employés recrutés sur place – Gouvernanc

Approuvé - Non publié

2024/07/17

S/O

S/O

S/O

Examen de la surveillance du matériel et des logiciels de la TI

Approuvé, non publié - Le PAD n’est pas
entièrement mis en œuvre

2024/04/30

S/O

2025/12/31

0%

Avis sur les Services d'appui sur le terrain

Approuvé - Non publié

2024/04/05

S/O

S/O

S/O

Avis sur la participation des Autochtones, l'analyse comparative et les pratiques  de référence

En cours

S/O

S/O

S/O

S/O

Examen de la passation de marchés avec certains fournisseurs de TI

Approuvé - Non publié

2024/07/10

S/O

S/O

S/O

Audit du Réseau de missions aux États-Unis

En cours

S/O

S/O

S/O

S/O

Audit de Mission #1 Mission à sélectionner

Annulé

S/O

S/O

S/O

S/O

Audit axé sur la mission – Ressources humaines et capacité du personnel

Annulé

S/O

S/O

S/O

S/O

Audit axé sur la Mission Sécurité, événements de crise et gestion des urgences

Annulé

S/O

S/O

S/O

S/O

Audit de Mission #2 Mission à sélectionner

Annulé

S/O

S/O

S/O

S/O

Plan d'audit axé sur les risques 2024-26 (comprend que les nouveaux projets pour la première année)
Audit interneStatut de l’auditDate d’approbation du rapportDate de publication du rapportDate d'achèvement originale prévue du PADStatut de la mise en œuvre

Avis sur les évaluations de l'initiative du dirigeant principal des finances

En cours

S/O

S/O

S/O

S/O

Audit sur le projet de rénovation d’Affaires mondiales Canada

Prévu

S/O

S/O

S/O

S/O

Avis sur l’Initiative sur le leadership mondial dans l'Arctique

En cours

S/O

S/O

S/O

S/O

Audit du Programme des véhicules blindés

En cours

S/O

S/O

S/O

S/O

Espace réservé (audit) - Cybersécurité

Prévu

S/O

S/O

S/O

S/O

Examen des interventions d'urgence et de la gestion des crises

Prévu

S/O

S/O

S/O

S/O

Avis sur la participation des Autochtones - Soutien aux lignes directrices

Prévu

S/O

S/O

S/O

S/O

Espace réservé (audit) - Employés recrutés sur place

Prévu

S/O

S/O

S/O

S/O

Examen de la gouvernance d'Affaires mondiales Canada

Prévu

S/O

S/O

S/O

S/O

Audit axé sur les missions - Devoir de diligence à l’égard des missions

Prévu

S/O

S/O

S/O

S/O

Audit axé sur les missions - Biens immobiliers, projets mineurs d’immobilisations

Prévu

S/O

S/O

S/O

S/O

Avis sur le sommet du G7 de 2025

En cours

S/O

S/O

S/O

S/O

Audit de la collection de beaux-arts

Prévu

S/O

S/O

S/O

S/O

Date de modification: