Principaux attributs de conformité de l’audit interne – Avril 2021
L’objectif de la publication des résultats ministériels liés au rendement de l’audit interne, sous la forme de principaux attributs de conformité, consiste à fournir des informations pertinentes aux Canadiens et parlementaires concernant le professionnalisme, le rendement et l’impact de la fonction dans les ministères.
Les attributs de conformité présentés ci-dessous ont été sélectionnés pour montrer à une audience externe que la fonction d’audit interne est en place et fonctionne comme prévu.
Principaux attributs de conformité | Résultats - 30 juin 2020 |
---|---|
1.(a). % des membres du personnel ayant un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (auditeur interne certifié [CIA], comptable professionnel agréé [CPA]). 1.(b). % des membres du personnel en voie d'obtenir un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (CIA, CPA). 1.(c). % des membres qui ont d'autres titres professionnels (auditeur certifié en audits gouvernementaux [CGAP], auditeur certifié en assurance sur la maîtrise de la gestion du risque [CRMA], etc.). | 1.(a) 39% des membres du personnel ont un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité. 1.(b) 43% des membres du personnel sont en voie d'obtenir un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité. 1.(c) 27% des membres du personnel ont d'autres titres professionnels. |
2.(a). Date de la dernière séance d'information complète au Comité ministériel d'audit (CMA) sur les processus, outils et renseignements internes jugés comme étant nécessaires à l'évaluation de la conformité au Code d'éthique et aux Normes de l'Institut des auditeurs internes (IAI), et les résultats du Programme d'assurance et d'amélioration de la qualité (PAAQ). 2.(b). Date de la dernière évaluation externe | 2.(a). La dernière séance d'information au Comité ministériel d'audit sur les processus internes, outils, renseignements jugés nécessaire à l'évaluation de la conformité aux Normes de l'Institut des auditeurs internes (IAI) et sur le Programme d'assurance et d'amélioration de la qualité (PAAQ) était le 30 juin 2020. 2.(b). La dernière évaluation externe a été achevée en mars 2016. Un autre évaluation est prévue en 2020-21. |
3.Les Plans d'audit axé sur les risques (PAAR) et les renseignements connexes :
| PAAR approuvé pour 2020-21 et les renseignements connexes (voir tableau 1) : Voir le tableau 2 pour les audits de 2019-20 (des ajouts et des ajustements aux audits internes énumérés dans le plan peuvent avoir été apportés pour tenir compte des risques et des priorités émergents de l'organisation). |
4. Cote d'utilité générale moyenne de la haute direction (niveau du sous-ministre adjoint [SMA] ou son équivalent) des secteurs ayant fait l'objet d'un audit. | 4. La haute direction des secteurs ayant fait l'objet d'un audit a évalué l'utilité générale moyenne de nos travaux comme « bonne ». |
Tableau 1 - Plan d’audit axé sur les risques 2020-21 – au 30 juin 2020
# | Audit interne | Statut de l'audit | Date d'approbation du rapport | Date de publication du rapport | Date d'achèvement originale prévue du PAD | Statut de la mise en œuvre |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continuation de 2019-2020 : Audit du Programme pour la stabilisation et les opérations de paix | En cours | - | - | - | - |
2. | Continuation de 2019-2020 : Audit des pratiques de gestion des missions – Bamako, Mali | En cours | - | - | - | - |
3. | Continuation de 2019-2020 : Audit des subventions et des contributions, partie I – Surveillance et contrôle | En cours | - | - | - | - |
4. | Continuation de 2019-2020 : Audit des dépenses de réinstallation (Directives sur le service extérieur) | En cours | - | - | - | - |
5. | Consultation : Rapatriement d’urgence des Canadiens durant la pandémie de COVID-19 | En cours | - | N/A | N/A | N/A |
6. | Consultation : Obligation de diligence – Gouvernance et dépenses | En cours | - | N/A | N/A | N/A |
7. | Consultation : Évaluation des risques liés au télétravail durant la pandémie de COVID-19 | Prévu | - | N/A | N/A | N/A |
8. | Audit des biens immobiliers – Investissements stratégiques et gestion de portefeuille | Prévu | - | - | - | - |
9. | Consultation : Programmes novateurs – Cadre de conception | Prévu | - | N/A | N/A | N/A |
10. | Audit des pratiques relatives à la protection de la vie privée | Prévu | - | - | - | - |
11. | Consultation : Évaluation des risques associés aux TI, partie I | Prévu | - | N/A | N/A | N/A |
12. | Audit de la méthode d’établissement des coûts | Prévu | - | - | - | - |
13. | Analyse continue des données | Prévu | - | N/A | N/A | N/A |
14. | Audit à distance de missions | Prévu | - | - | - | - |
Tableau 2 - État des audits internes 2019-20 et informations connexes - au 30 juin 2020
# | Audit interne | Statut de l'audit | Date d'approbation du rapport | Date de publication du rapport | Date d'achèvement originale prévue du PAD | Statut de la mise en œuvre |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Audit des subventions et contributions – Surveillance et contrôle | Continué en 2020-2021 | - | - | - | - |
2. | Audit des services d’appui sur le terrain | Achevé | Décembre 2019 | - | Décembre 2020 | 50% |
3. | Audit de gestion de l’information | Achevé | Juin 2020 | - | Juin 2021 | 20% |
4 | Audit de bureaux de la gestion des activités | Achevé | Décembre 2019 | Juillet 2020 | Septembre 2019 | 100% |
5. | Audit de cadre de gestion de la formation | Achevé | Décembre 2019 | Juillet 2020 | Septembre 2020 | 80% |
6. | Audit de Programme pour la stabilisation et les opérations de paix | Continué en 2020-2021 | - | - | - | - |
7. | Audit des opérations bancaires internationales | Achevé | Décembre 2019 | - | Septembre 2020 | 60% |
8. | Consultation : Mesures et interventions d’urgence (modifié d’un audit à une consultation à cause de la COVID-19) | Achevé | Juin 2020 | N/A | N/A | N/A |
9. | Consultation : Stratégie d'audit continu – Cartes d’achat | Achevé | Juin 2020 | N/A | N/A | N/A |
10. | Audit des pratiques de gestion des missions – Abidjan, Côte d’Ivoire | Achevé | Juin 2020 | - | Octobre 2020 | 70% |
11. | Audit des pratiques de gestion des missions – Beyrouth, Liban | Achevé | Décembre 2019 | Juillet 2020 | Mars 2020 | 100% |
12. | Audit des pratiques de gestion des missions – Manille, Philippines | Achevé | Décembre 2019 | Juillet 2020 | Mars 2020 | 80% |
13 | Audit des pratiques de gestion des missions – Bamako, Mali (remplacement de Port-au-Prince, Haïti) | Continué en 2020-2021 | - | - | - | - |
14. | Consultation : Stratégie relative aux données numériques | Prévu | - | - | - | - |
15. | Audit de Directive sur le service extérieur – Réinstallation | Continué en 2020-2021 | - | - | - | - |
16. | Audit de Directive sur le service extérieur – éducation | Achevé | Décembre 2019 | Juillet 2020 | Juin 2020 | 80% |
17. | Audit de gestion du parc automobile | Achevé | Décembre 2019 | - | Mars 2021 | 40% |
18. | Consultation : Projet de rénovation d'Affaires mondiales Canada | Achevé | Décembre 2019 | N/A | N/A | N/A |