Principaux attributs de conformité de l’audit interne – Juin 2021

L’objectif de la publication des résultats ministériels liés au rendement de l’audit interne, sous la forme de principaux attributs de conformité, consiste à fournir des informations pertinentes aux Canadiens et parlementaires concernant le professionnalisme, le rendement et l’impact de la fonction dans les ministères.

Les attributs de conformité présentés ci-dessous ont été sélectionnés pour montrer à une audience externe que la fonction d’audit interne est en place et fonctionne comme prévu.

Principaux attributs de conformitéRésultats - 30 juin 2021

1. (a). % des membres du personnel ayant un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (auditeur interne certifié [CIA], comptable professionnel agréé [CPA]).
1. (b). % des membres du personnel en voie d'obtenir un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (CIA, CPA).
1. (c). % des membres qui ont d'autres titres professionnels (auditeur certifié en audits gouvernementaux [CGAP], auditeur certifié en assurance sur la maîtrise de la gestion du risque [CRMA], etc.).

1. (a) 55% des membres du personnel ont un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité.

 

1. (b) 41% des membres du personnel sont en voie d'obtenir un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité.

1. (c) 31% des membres du personnel ont d'autres titres professionnels.

2. (a). Date de la dernière séance d'information complète au Comité ministériel d'audit (CMA) sur les processus, outils et renseignements internes jugés comme étant nécessaires à l'évaluation de la conformité au Code d'éthique et aux Normes de l'Institut des auditeurs internes (IAI), et les résultats du Programme d'assurance et d'amélioration de la qualité (PAAQ).
2. (b). Date de la dernière évaluation externe

2. (a). La dernière séance d'information au Comité ministériel d'audit sur les processus internes, outils, renseignements jugés nécessaires à l'évaluation de la conformité aux Normes de l'Institut des auditeurs internes (IAI) et sur le Programme d'assurance et d'amélioration de la qualité (PAAQ) était le 25 janvier 2021.

2. (b). La dernière évaluation externe a été achevée en janvier 2021.

3. Les Plans d'audit axé sur les risques (PAAR) et les renseignements connexes :

  1. Le nom et l'état de l'audit de l'exercice en cours du PAAR
  2. La date à laquelle le rapport d'audit a été approuvé
  3. La date à laquelle le rapport d'audit a été publié
  4. La date prévue au départ pour l'achèvement de tous les éléments du Plan d'action de la direction (PAD)
  5. Le statut des éléments du PAD

PAAR approuvé pour 2021-22 et les renseignements connexes (voir tableau 1) :

Voir le tableau 2 pour les audits de 2020-21 (des ajouts et des ajustements aux audits internes énumérés dans le plan peuvent avoir été apportés pour tenir compte des risques et des priorités émergents de l'organisation).

4. Cote d'utilité générale moyenne de la haute direction (niveau du sous-ministre adjoint [SMA] ou son équivalent) des secteurs ayant fait l'objet d'un audit.

4. La haute direction des secteurs ayant fait l'objet d'un audit a évalué l'utilité générale moyenne de nos travaux comme «bonne ».

Tableau 1 - Plan d’audit axé sur les risques 2021-22 – au 30 juin 2021
#Audit interneStatut de l'auditDate d'approbation du rapportDate de publication du rapportDate d'achèvement originale prévue du PADStatut de la mise en œuvre
1.Continuation de 2019-2020 :
Audit des subventions et des contributions, partie I – Surveillance et contrôle
AchevéMai 2021---
2.Continuation de 2020-2021 Consultation: Politique d’aide internationale féministeAchevéMai 2021S.O.S.O.S.O.
3.Continuation de 2020-2021 Consultation: Évaluation des risques associés aux TI, partie I AchevéMai 2021S.O.S.O.S.O.
4.Continuation de 2020-2021 Consultation : Évaluation des risques liés au télétravail durant la pandémie de COVID-19AchevéJuin 2021S.O.S.O.S.O.
5.Continuation de 2020-2021 Audit des pratiques relatives à la protection de la vie privée AchevéJuin 2021---
6Continuation de 2020-2021 Consultation:
Programme d'innovation en matière d’aide internationale
En cours-S.O.S.O.S.O.
7Continuation de 2020-2021
Audit des biens immobiliers –  gestion de portefeuille
En cours----
8.Continuation de 2020-2021 Consultation :
Obligation de diligence – Gouvernance et dépenses
En cours-S.O.S.O.S.O.
9.Continuation de 2020-2021 Consultation:
Audit continu – Cartes d’achat des missions
En cours-S.O.S.O.S.O.
10.Continuation de 2020-2021
Audit de la méthode d’établissement des coûts
En cours----
11.Audit du point de prestation des services communs du Mexique - ApprovisionnementEn cours----
12.Audit de la gestion des consuls honorairesEn cours----
13.Audit des contrôles internes en matière de gestion financièreEn cours----
14.Audit de la gestion du portefeuille d’applications informatiquesEn cours----
15.Audit du Service des délégués commerciaux – Activités régionalesEn cours----
16.Évaluation des risques de la missionEn cours----
17.Audit de suivi - Examen après action en cas de pandémiePrévu----
18.Audit du point de prestation des services communs de Washington–ApprovisionnementPrévu pour 2022-23----
19.Audit de la gestion de projet des TIPrévu pour 2022-23----
20.Audit de la stratégie ministérielle de développement durablePrévu pour 2022-23----
21.Audit du point de prestation des services communs de Berlin - ApprovisionnementPrévu pour 2022-23----
22.Audit du programme paysPrévu pour 2022-23----
23.Audit du point de prestation des services communs de Bruxelles – ApprovisionnementPrévu pour 2022-23----
24.Suivi de l’audit des contributions remboursablesPrévu pour 2022-23----
25.Audit des biens immobiliers - Petits projets d'immobilisations et d’entretienPrévu pour 2022-23----
26.Consultation:
Transformation S4 Hana
Prévu pour 2022-23----
27.Audit des pratiques de gestion des missions – mission 1Prévu pour 2022-23----
28.Audit des pratiques de gestion des missions – mission 2Prévu pour 2022-23----
29.Audit des pratiques de gestion des missions – mission 3Prévu pour 2022-23----
30.Audit des pratiques de gestion des missions – mission 4Prévu pour 2022-23----
Tableau 2 - État des audits internes 2020-21 et informations connexes - au 30 juin 2021
#Audit interneStatut de l'auditDate d'approbation du rapportDate de publication du rapportDate d'achèvement originale prévue du PADStatut de la mise en œuvre
1.Continuation de 2019-2020 :
Audit de gestion de l’information
AchevéJuin 2020Avril 2021Juin 202140%
2.Continuation de 2019-2020 :
Audit continu – cartes d’achat
AchevéJuin 2020S.O.S.O.S.O.
3.Continuation de 2019-2020 :
Audit des pratiques de gestion des missions –  Abidjan
AchevéJuin 2020Avril 2021Octobre 2020100%
4Continuation de 2019-2020 :
Audit des pratiques de gestion des missions – Bamako
Achevé Octobre 2020Avril 2021Juillet 2021100%
5.Continuation de 2019-2020 :
Audit du Programme pour la stabilisation et les opérations de paix
Achevé Octobre 2020Avril 2021Juin 2021100%
6.Continuation de 2019-2020 :
Audit des Directives sur le service extérieur – Réinstallation
Achevé Janvier 2021Avril 2021Décembre 202120%
7.Consultation : Rapatriement d’urgence des Canadiens durant la pandémie de COVID-19AchevéOctobre 2020S.O.S.O.S.O.
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