Audit interne
Pour Affaires mondiales Canada, le processus d’audit est un moyen important de veiller à l’utilisation efficiente des fonds publics. Le Bureau du dirigeant principal de l’audit dirige ces travaux en examinant et en évaluant les pratiques et les contrôles de gestion. Une fois la mission d’audit terminée, l’équipe responsable de l’audit recommande des points à améliorer pour l’ensemble du Ministère.
Affaires mondiales Canada effectue régulièrement d’audits internes de ses programmes relatifs aux affaires étrangères, au développement international et au commerce international. Le Ministère suit ensuite un processus rigoureux pour répondre à toutes les conclusions d’audits. Il effectue entre autres un suivi des plans d’action détaillés élaborés par la direction pour combler chacune des lacunes relevées dans les audits.
Ces plans d’action visent à assurer la mise en œuvre des recommandations et l’atténuation des risques. Ultimement, ils fournissent une orientation quant à la surveillance adéquate et à l’utilisation efficiente des fonds publics afin que les programmes et les activités d’Affaires mondiales Canada, au Canada et dans les missions partout dans le monde, soient exécutés avec assiduité. En outre, le Bureau du dirigeant principal de l’audit oriente le Ministère et effectue un suivi auprès de lui tout au long de l’année pour assurer la progression adéquate de la mise en œuvre des plans d’action.
2024
- Plan d’audit axé sur les risques 2024-26: Liste des projets pour la première année (2024-25)
- Principaux attributs de conformité de l’audit interne – en date du 31 mars 2024
2023
- Audit sur l’acquisition de services de consultation
- Audit des pratiques de gestion des missions – plateforme du Brésil
- Audit des pratiques de gestion des missions – Dakar
- Audit de l’approvisionnement dans les missions – Port-au-Prince
- Audit de l’aide internationale à la Tanzanie
- Audit des pratiques de gestion des missions – Dhaka
- Audit des pratiques de gestion des missions – Islamabad
- Plan d’audit axé sur les risques : Liste des projets pour la première année (2023-24)
- Principaux attributs de conformité de l’audit interne – Août 2023
2022
- Audit de la gestion du portefeuille d’applications de TI
- Audit des opérations régionales du Service des délégués commerciaux
- Audit de la gestion du programme des consuls honorair
- Audit des pratiques d’estimation des coûts concernant les soumissions au Cabinet et au Conseil du Trésor
- Audit du contrôle interne en matière de gestion financière (CIGF)
- Audit de l’approvisionnement dans les missions desservies par le PPSC de Mexico
- Plan d’audit axé sur le risque 2022-2023 : Liste des projets – Juin 2022
- Principaux attributs de conformité de l’audit interne – Juin 2022
2021
- Plan d’audit axé sur les risques 2021-2023 - Octobre 2021
- Audit de l’utilisation des cartes d’achat dans les missions
- Audit des biens immobiliers - Planification stratégique du portefeuille et planification des investissements
- Audit des pratiques de protection des renseignements personnels – Juin 2021
- Principaux attributs de conformité de l’audit interne – Juin 2021
- Audit des subventions et des contributions - Surveillance et contrôle – Mai 2021
- Principaux attributs de conformité de l’audit interne – Avril 2021
- Audit de la Directive 15 sur le service extérieur – Réinstallation – Janvier 2021
2020
- Plan d’audit axé sur les risques 2020-2022 - Octobre 2020
- Audit du programme pour la stabilisation et les opérations de paix – Octobre 2020
- Audit des pratiques de gestion des missions - Bamako – Octobre 2020
- Audit de la gestion de l’information – État de préparation pour la mise en œuvre de la Politique sur les services et le numérique – Juin 2020
- Audit des pratiques de gestion des missions - Abidjan – Juin 2020
2019
- Audit de la gestion du parc automobile – Décembre 2019
- Audit des activités bancaires internationales – Décembre 2019
- Audit de la mise en œuvre de l’initiative des services d’appui sur le terrain – Décembre 2019
- Audit du cadre de gestion de la formation – Décembre 2019
- Audit des pratiques de gestion des missions – Beyrouth – Décembre 2019
- Audit des pratiques de gestion des missions – Manille – Décembre 2019
- Audit des bureaux de la gestion des activités – Décembre 2019
- Audit des directives sur le service extérieur – Études – Décembre 2019
- Audit de l’aide humanitaire internationale – Juin 2019
- Audit de la prestation de services de dotation et de classification – Juin 2019
- Audit de la Santé et de la Securité au Travail – Juin 2019
- Audit du Bureau de gestion des sommets pour la présidence du G7 de 2018 – Juin 2019
- Audit des Points de Presentation des Services Communs – Juin 2019
- Audit des pratiques de gestion des missions - Addis-Abeba – Juin 2019
- Audit des pratiques de gestion des missions - Pretoria – Juin 2019
- Audit des pratiques de gestion dans les missions – Bogotá – Juin 2019
- Audit des pratiques de gestion des missions – Ville de Guatemala – Juin 2019
- Audit de la sécurité des TI : Gestion des menaces et des vulnérabilités – Juin 2019
- Principaux attributs de conformité de l’audit – Le 30 juin 2019
- Plan d’audit axé sur le risque 2019-2020 : Liste des projets
2018
- Principaux attributs de conformité de l’audit interne
- Audit des conseils et des recommandations formulés par le service des délégués commerciaux afin d’optimiser les accords de libre-échange
- Audit des pratiques de gestion des missions - Beijing
- Audit des pratiques de gestion des missions - Singapour
- Audit de la passation de marchés
- Audit de la gouvernance en gestion de l’information et technologie de l’information
- Audit des paiements en vertu des directives sur le service extérieur d’ordre médical
- Audit des contributions remboursables
- Audit de la sécurité matérielle - sommaire du rapport
- Audit du Programme CanExport
- Audit des pratiques de gestion des missions - Madrid
- Audit des pratiques de gestion des missions - Kingston
- Audit des pratiques de gestion des missions - Amman
- Audit des pratiques de gestion dans les missions - Jakarta
- Audit des pratiques de gestion des missions - Sao Paulo
- Plan d’audit axé sur le risque 2018-2019
- Vérification des pratiques de gestion de la Mission permanente du Canada auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale
- Audit de l’harmonisation de l’administration des programmes de subventions et de contributions à Affaires mondiales Canada
- Audit de la planification des ressources humaines
- Audit des biens immobiliers – Gestion du cycle de vie
- Audit des pratiques de gestion des missions – Caire
Rapports précédents
2017
- Audit des pratiques de gestion des missions – New Delhi
- Audit des pratiques de gestion des missions – Abuja
- Audit des pratiques de gestion dans les missions – Nairobi
- Audit des pratiques de gestion des missions – Séoul
- Audit des pratiques de gestion des missions – Alger
- Audit des pratiques de gestion dans les missions - Moscou
- Audit de la gestion des ressources humaines intégrité des données du système
- Plan d’audit axé sur le risque 2017-2018
- Audit des projets de système de TI des subventions et des contributions
- Audit des contrôles internes exercés sur les rapports financiers
- Audit de la stratégie en matière d'éducation internationale
2016
- Vérification de la sécurité des technologies de l’information - Sommaire du rapport
- Audit des dépenses de la section canadienne de la commission mixte internationale
- Plan d’audit axé sur le risque 2016-2019
- Audit du programme du fonds canadien d’initiatives locales - Rapport final
- Audit du projet de consolidation du Haut-commissariat du Canada au Royaume-Uni
- Audit de suivi sur le service du courrier diplomatique
- Audit du bureau de la liberté de religion
- Audit de la gestion de la permutation et de la mobilité du personnel
- Audit des engagements au titre de la santé des mères, des nouveau nés et des enfants
2015
- Archivée - Audit du programme de développement de la Colombie
- Archivée - Audit du programme de développement bilatéral au Mali
- Archivée - Audit des heures supplémentaires des employés canadiens
- Archivée - Procédures spécifiées sur les états financiers ministériels de l’exercice 2014-2015
- Archivée - Audit de l’administration des directives sur le service extérieur
2014
- Archivée - Audit de la prestation des services de la plateforme internationale au réseau canadien à l’étranger
- Archivée - Audit interne de la rémunération des employés recrutés sur place : gestion de la rémunération et des avantages sociaux
- Archivée - Procédures particulières sur les états financiers ministériels consolidés de l’exercice 2013-2014
- Archivée - Procédures d’audit particulières pour la note 3 afférentes aux états financiers ministériels de 2013-2014
- Archivée - Audit de la gouvernance de la gestion de l’information
- Archivée - Audit de programme-pays : Burkina Faso
- Archivée - Audit de la conformité du réaménagement des effectifs aux directives et aux conventions collectives connexes
- Archivée - Audit de la gestion des marchés
2013
Développement
Affaires étrangères et commerce
- Archivée - Audit des demandes de paiement d’heures supplémentaires de la mission de Moscou
- Archivée - Vérification des contrôles de traitement des recettes et des liquidités
- Archivée - Vérification des états financiers de la mission de Copenhague
- Archivée - Audit du Programme de partenariats internationaux en science et technologie
- Archivée - Procédures particulières sur les états financiers ministériels de l’exercice 2012-2013
- Archivée - Procédures particulières pour la note 3 des états financiers ministériels de 2012-2013
2012
Développement
- Archivée - Rapport de vérification interne de la gestion axée sur les résultats
- Archivée - Rapport de vérification interne des subventions et des contributions à la Direction générale des programmes géographiques
- Archivée - Vérification interne des subventions et des contributions à la Direction générale des partenariats avec les Canadiens
- Archivée - Vérification interne de la planification stratégique et opérationnelle
- Archivée - Vérification interne de la gestion des renseignements personnels
Affaires étrangères et commerce
- Archivée - Deuxième vérification de suivi de l’affectation des ressources
- Archivée - Vérification de la gestion des marchés
- Archivée - Vérification de la gestion des documents
- Archivée - Procédures particulières visant les états financiers ministériels de l’exercice 2011-2012
- Archivée - Procédures particulières pour la note 3 des états financiers ministériels de 2011-2012
2011
Développement
Affaires étrangères et commerce
- Archivée - Vérification de la gestion du matériel : optimiser des ressources de grande valeur
- Archivée - Procédures de vérification relatives aux états financiers ministériels de 2010-2011
- Archivée - Procédures particulières pour la note 3 afférente aux états financiers ministériels de 2010-2011
- Archivée - Vérification des biens immobiliers - Modernisation de la gestion des biens immobiliers
- Archivée - Vérification du Bureau de Gestion des Sommets du G8 et du G20
- Archivée - Vérification de la mise en œuvre initiale du Programme de soutien au commerce mondial
- Archivée - Vérification de la prestation des services ministériels à l'AC du MAECI
- Archivée - Vérification du Conseil canadien des normes – Centre de demandes de renseignements
- Archivée - Examen du processus d'acquisition par appel d'offres concurrentiel de passeport Canada